审计论文
精选审计论文范文
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乡村振兴视角下专项资金审计评价思考——基于S市的案例
03/27
本文是一篇审计论文,本文基于委托代理理论、公共受托责任观和绩效审计“5E”理论,从界定乡村振兴资金类别入手,探讨乡村振兴专项资金的审计要素,并在资金绩效审计评价方面。...
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基于服务职能的铁法煤业集团内部审计信息化思考
03/17
本文是一篇审计论文,本文通过分析铁法煤业集团内部审计实际情况,总结工作过程中存在的问题,根据企业实际需要,提出构建内部审计信息系统,通过对内部审计及内部审计信息系统进行研...
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客户集中度对审计质量的影响思考
03/07
本文是一篇审计论文,本文使用四种不同的变量定义方式度量客户集中度,研究了客户对企业审计质量的影响。此外,本文还进一步研究了产权性质、公司治理对客户集中度影响审计质量的调节...
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基于管理学及心理学模型下内部审计评价指标思考——以x油气田公司为例
02/25
本文是一篇审计论文,本文以平衡计分卡、麦肯锡7s模型为基础选取并设计了评价指标,运用层次分析法并借助问卷与访谈进行了赋值,再利用JD-R模型分析并修改权重。...
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会计师事务所声誉对审计质量的影响思考——基于事务所排名的经验证据
02/11
本文是一篇审计论文,本文的研究基于会计师事务所整体排名声誉进行,并未对各分所的审计质量加以考量,且各审计实务实际由事务所合伙人牵头完成,本文并未对实际负责审计工作的审计师...
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共享审计对并购溢价的抑制作用思考——基于中科电气的案例分析
01/31
本文是一篇审计论文,笔者认为并购交易双方应该充分认识到共享审计在并购交易中的抑制溢价作用,并在公司实施并购交易前学会利用共享审计的外部社会关系,利用其信息共享效应寻找。...
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非标审计意见的职业判断思考——以A公司财务报表审计报告为例
01/19
本文是一篇审计论文,笔者认为就职业判断的可理解性而言,注册会计师并未在保留意见审计报告中说明未决诉讼因审计受限可能影响的财务报表项目及金额,亦并未进一步说明可能存在的具体...
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对社保机构养老保险基金的审计评价探讨——以M省为例的案例分析
01/10
本文是一篇审计论文,笔者认为全国的养老保险基金虽然总体上满足需求,但是部分省市未能达到剩余结余的要求,甚至出现收不抵支的现象。为了保障养老保险基金的可持续发展和安全要求,...
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重大政策措施落实情况跟踪审计的实践现状与改进建议——基于审计署2016-2020年审计结果公告
12/24
本文是一篇审计论文,本文以控制论、审计“免疫系统”、信息不对称理论为基础,分析国内外在政策跟踪审计方面的研究成果,根据审计署关于2016—2020审计结果公告,对我国政策跟踪审计现...
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正中珠江会计师事务所对康美药业审计失败案例分析
12/20
本文是一篇审计论文,笔者认为依托于科技水平的提高,互联网加审计的方式将会让审计师获取有效信息和处理信息的能力不断增强,审计质量也将会有很大的提升,但同时财务舞弊手段也将更...
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战略选择、股权集中度对审计质量的影响探讨--基于沪深A股制造业上市公司的经验数据
12/08
本文是一篇审计论文,本文选取的是2015年至2019年沪深上市的制造业作为研究对象,本文的研究结论除制造业外,是否其他的行业也存在相似的结论,仍可以进行深入探究。 ...
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注册会计师审计质量提升探讨——以浑水做空瑞幸咖啡为例
11/28
本文是一篇审计论文,笔者认为传统审计的一大问题是审计所需的数据和资料大都来源于被审计单位的一个或几个部门,离开了他们就难以获得所需的数据或资料。这种情况不仅会导致数据资料...
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新发展理念下国企领导干部经济责任审计评价体系探讨——以A公司为例
11/14
本文是一篇审计论文,本文主要运用了规范研究法,以国家治理理论和委托代理理论为基础展开,整理归纳了经济责任审计的相关理论概念,分析经济责任审计的历史演变过程以及剖析当前经济...
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基于风险导向的A银行内部审计优化思考
10/21
本文是一篇审计论文,本研究综合运用了如下方法对A银行应用风险导向内部审计进行探讨:文献资料法、案例分析法。...
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乡镇领导干部经济责任审计评价指标体系构建思考——以A镇为例
10/17
本文是一篇审计论文,笔者通过层次分析法的运用,构建出了一套乡镇领导干部经济责任审计评价指标体系,以A镇镇长经济责任审计案例对评价指标体系进行可行性验证。...
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公司经营战略差异对审计报告时滞影响思考
10/10
本文是一篇审计论文,本文在梳理前人研究基础之上,从审计角度出发探讨公司经营战略差异对审计报告时滞的影响机制。首先对公司经营战略差异及审计报告时滞相关的研究文献进行回顾总结...
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我国精准扶贫政策落实跟踪审计探讨——基于审计署结果分析
09/27
本文是一篇审计论文,笔者认为我国尚未形成一套科学且统一的精准扶贫政策跟踪审计评价体系,不能很好地考察精准扶贫政策措施的实施效果以及其跟踪审计的有效性。...
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内部审计信息系统绩效评价指标体系思考
09/24
本文是一篇审计论文,内部审计信息化建设是国家与企业共同面临的一个重大课题,大家都在共同努力推动内部审计信息化以期内部审计工作流程标准化、内部审计工作效率化。...
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企业数字化转型对审计定价的影响探讨——基于中介效用视角
09/13
本文是一篇审计论文,本文以我国2010-2020年沪深A股上市公司为研究样本,探讨数字化转型对审计定价的影响以及企业财务质量、内部控制质量、会计信息质量在数字化转型对审计定价的影响中...
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兴华会计师事务所审计质量控制问题的探讨
08/29
本文是一篇审计论文,本文遵循“理论概述—案例分析—问题探究—原因剖析—对策提出”的研究思路,着手开展兴华会计师事务所审计质量控制研究。...
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参考- 瑞华会计师事务所对康得新审计失败的11/23
- 瑞华审计失败原因及影响范文研究——04/01
- 医药企业社会审计风险范文研究—基于03/21
- 上市公司舞弊审计失败及CPA对策研究—03/15
- 安永会计师事务所对瑞幸咖啡审计风险12/03
- 信永中和审计乐视网关联方交易案例研01/30
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